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1管理评审程序

发布时间:2020-08-18 12:11:16 浏览数:

 1. 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和 有效性。

 2. 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。

 3. 职责 3.1

 总经理主持管理评审活动。

 3.2

 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编 写相应的管理评审报告。

 3.3

 品管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评 审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

 3.4

 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实 施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

 4. 程序 4.1

  管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审(时间间隔不大于 12 个月),可结合内审后的 结果进行,也可结合年度总结进行或根据需要安排。

 4.1.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

 a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时; c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时; d.市场需求发生重大变化时; e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时; f.质量审核中发现严重不合格时。

 4.1.3 品管部编制《管理评审计划》,计划主要内容包括:

 a.评审时间; b.评审目的; c.评审范围及评审重点; d.参加评审部门(人员); e.评审依据; f.评审内容。

 4.2

 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

 无锡泽威机电科技有限公司 CHAMP’S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 管理评审程序

  文件编号:PF-MG0503001

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 a.审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审 核等的结果; b.顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等; c.过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果; d.改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项 采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果; e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性; f.可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规 的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。

 g.质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

 4.3

 评审准备 4.3.1 预定评审前十天,品管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体 系运行情况并提交本次评审计划,管理者代表审核,总经理批准。

 4.3.2 品管部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件 资料。

 4.3.3 品管部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》、本次评审计划和有关资 料。

 4.4

 管理评审会议 a.总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价, 对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时 间; b.总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

 4.5

  管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

 a.质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、 过程控制等方面的评价; b.与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否 需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求; c.资源需求等。

 4.5.2 会议结束后,由品管部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评 审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,并发至相应部门并监控执 行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

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 4.6

  改进、纠正、预防措施的实施和验证 品管部根据《纠正与预防措施管理程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

 4.7

  如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制管理程序》。

 4.8

 管理评审产生的相关的质量记录应由品管部按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

 5. 质量记录 5.1

 《管理评审计划》 5.2

 《管理评审通知单》 5.3

 《管理评审报告》 5.4

 《纠正和预防措施处理单》 6. 相关文件 6.1

 《内部审核程序》 6.2

 《纠正与预防措施管理程序》 6.3

 《文件控制管理程序》 6.4

 《记录控制程序》

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